为进一步规范加强公司财务内控管理,有效防范风险,近日,市国资运营公司风控法务部和财务管理部联合开展所属公司财务内控专项审计。该项内控审计将分批分次开展,第一批为温州温鹿酒业有限公司、温州市国投资源回收科技有限公司。
检查组由公司财务管理部和风控管理部(综合监督部)人员组成,从制度建设着手查执行情况,从商品出入库着手查资金管理,从往年审计着手查整改落实。检查内容涉及商品采购模式、销售政策制定、存货包装物盘点、物资处置及资金收付的操作流程等内控管理。检查组通过询问、审核、监盘等方法围绕财务内控专项内容实施检查,收集相关资料,获取审计证据,后续将编制工作底稿,出具内审报告报公司决策层参考。
财务内控专项检查是合规管理的重要环节,可以发现潜在的风险、及时纠正纠问题,保障公司财务管理体系的有效性和合规性。此次检查也是公司合规行动方案的一项落实行动,为公司进一步提升依法合规经营管理水平打下基础。